Orden de Compra. Nº1113403-87-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1113403-11-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113403-87-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1113403-11-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja
Comuna La Granja
Impuesto 129363,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUK
Razón Social BUK SPA
R.U.T. 76.691.442-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103201
Reloj de control1Unidad no definidaEl monto total del arriendo corresponde a $810.225 (ochocientos diez mil doscientos veinticinco pesos) por un periodo de 26 meses, debiendo facturar de manera mensual el total de $31.162 a excepción del último mes el cual debe ser por $31.175.   $ 680.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.861 $ 680.861
Total Neto $ 680.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.364
TOTAL OC $ 810.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.