Orden de Compra. Nº1114-21-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-7-L114"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1114-21-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-7-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RESOLUCION DGA RMS N°1328, DE FECHA 1/8/20114. PONGASE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO A LA ORDEN DE COMPRA 1114-21-SE14. LICITACION ID 1114-7-L114. TRABAJOS DE MANERA NEGLIGENTE, LO QUE SE TRADUCE QUE EL TRABAJO EJECUTADO NO CORRESPONDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION EXENTA DGA RMS N° 860, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1114-7-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - Región Metropolitana
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, 5° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, 5° piso
Comuna Santiago
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Constructora Araya Ltda
Razón Social SOCIEDAD AGRICOLA & CONSTRUCTORA ARAYA LIMITADA
R.U.T. 76.096.131-0
Sucursal Empresa Constructora Araya Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1UnidadMANTENCIÓN ESTACIONES MAIPO EN SAN ALFONSO Y EL MANZANO DGA RMS 2014”Preparación del terreno. Pintura y reparación según corresponda. Desmalezado total con Desfresadoras manuales 5 trabadores Retiro de escombros a botadero municipal . Retiro de material orgánico . Cambio de Estrobos y Grapas Crosby , comprados en PROD $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.