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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-101-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de leña para el Aerodromo de Futaleufu |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2025 |
| IMPUESTO | LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE
EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. |
| PLAZO DE ENTREGA |
EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁN CONTADOS
DESDE 24 HORAS ENVIADA LA OC, O DE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA |
| FACTURA | FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U
OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL
DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL |
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Proveedor |
Aldo Boris |
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Razón Social |
ALDO BORIS TORO MEZA
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R.U.T. |
16.900.178-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aldo Boris |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 8 | Metro Cúbico | ADQUISICION DE 8 METROS CUBICOS DE LEÑA SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | ADQUISICION DE 8 METROS CUBICOS DE LEÑA SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS |
$ 52.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.