Orden de Compra. Nº1116005-18-SE21 "Servicio de Corte de pasto del Aeródromo de Quelló"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-18-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Corte de pasto del Aeródromo de Quelló
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1159 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 60672,2459
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

 

-La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.

 

-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.

Orden de Compra

-Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.

IMPUESTO 2% LEY

-La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lidia del Carmen Saez Mella
Razón Social LIDIA DEL CARMEN SAEZ MELLA
R.U.T. 11.114.657-8
Sucursal Lidia del Carmen Saez Mella
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad InternacionalServicio de Mantención de jardines, áreas verdes y desmalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Sector Km 5, según contrato y valor de cotización remitidaServicio de Mantención de jardines, áreas verdes y desmalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Sector Km 5, según contrato y valor de cotización remitida $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad InternacionalServicio de Mantención de jardines, áreas verdes y demalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Ante jardín, frontis del Edificio, según contrato y valor de cotización remitida.Servicio de Mantención de jardines, áreas verdes y demalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Ante jardín, frontis del Edificio, según contrato y valor de cotización remitida. $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad InternacionalServicio de Mantención de jardines, áreas verdes y demalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Sector Bodega y Planta de Tratamiento, según contrato y valor de cotización remitida.Servicio de Mantención de jardines, áreas verdes y demalezado en instalaciones del Aeródromo Quellón, Sector Bodega y Planta de Tratamiento, según contrato y valor de cotización remitida. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 319.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.672
TOTAL OC $ 380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.