Orden de Compra. Nº1116005-2-SE22 "Mantenimiento de areas verdes AD. Nuevo Chaiten"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-2-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de areas verdes AD. Nuevo Chaiten
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-13-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N°
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23827,9
Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO 2%LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752
FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTA YOLANDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES CHAITEN
R.U.T. 13.594.567-6
Sucursal MARTA YOLANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalServicio según ANEXO A: Estacionamiento Sur, solicitado por la Inspección Fiscal del Servicio.-Servicio de Mantención de Jardines y Áreas Verdes según Contrato de Suministro de la D.G.A.C., según Bases Técnicas y ANEXO A.- $ 22.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.395 $ 22.395
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalServicio según ANEXO A: Estacionamiento Norte, solicitado por la Inspección Fiscal del Servicio.-Servicio de Mantención de Jardines y Áreas Verdes según Contrato de Suministro de la D.G.A.C., según Bases Técnicas y ANEXO A.- $ 26.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalServicio según ANEXO A: Entrada Lado Norte, solicitado por la Inspección Fiscal del Servicio.- Servicio de Mantención de Jardines y Áreas Verdes según Contrato de Suministro de la D.G.A.C., según Bases Técnicas y ANEXO A.- $ 35.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.831 $ 35.831
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalServicio según ANEXO A: Acceso terminal de pasajeros lado Norte, solicitado por la Inspección Fiscal del Servicio.-Servicio de Mantención de Jardines y Áreas Verdes según Contrato de Suministro de la D.G.A.C., según Bases Técnicas y ANEXO A.- $ 40.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.310 $ 40.310
Total Neto $ 125.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.828
TOTAL OC $ 149.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.