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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-30-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento EAA AD. MELINKA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1116005-14-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
89110 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| IMPUESTO | LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE
EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. |
| FACTURA | FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U
OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL
DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL, |
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Proveedor |
AIRE DEL SUR |
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Razón Social |
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.020.303-0 |
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Sucursal |
AIRE DEL SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | Asistencia AD.Melinka | SEGÚN COTIZACIÓN N° 317/2023 FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE |
$ 374.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.000
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$ 374.000
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | Mantenimiento 5 E.A.A. 12.000 BTU | SEGÚN COTIZACIÓN N° 317/2023 FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE TE |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 469.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.110
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$ 558.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.