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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-33-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de combsutible para grupos electrogenos del AD Melinka |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
189897,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| IMPUESTO | LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE
EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. |
| FACTURA | FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U
OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL
DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL |
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Proveedor |
GUAITECA AUSTRAL |
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Razón Social |
GUAITECA AUSTRAL S.A.
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R.U.T. |
99.594.460-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GUAITECA AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101508
| Petróleo crudo | 590 | Litro | PETROLEO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DEL AERODROMO DE MELINKA | PETROLEO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DEL AERODROMO DE MELINKA |
$ 1.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999.460
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$ 999.460
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Total Neto
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$ 999.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.897
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$ 1.189.357
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.