Orden de Compra. Nº1116005-33-SE20 "Mejoramiento de fachadas y techumbres Ad. Melinka (O/C DESDE 1116005-3-LE20)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-33-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de fachadas y techumbres Ad. Melinka (O/C DESDE 1116005-3-LE20)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1116005-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Ap. El Tepual S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 798000
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RETENCIÓN DEL 2%

Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

1.- Como condición indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las facturas, deberá haber entregado los productos o servicios a la D.G.A.C., y encontrarse aprobado por el Inspector Fiscal, de lo contrario, la factura será RECHAZADA en el sistema de facturación electrónica.

2.- El pago se efectuará al proveedor adjudicado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción conforme de la factura, corroborado en el certificado de Conformidad y/o Acta de Recepción, emitido por la Inspección Fiscal.

3.- Una vez validada por el SII, el proveedor deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl , deberá señalar en número de la Orden de Compra, de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.-

4.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro
Razón Social Pedro Eduardo Quintrileo Cayuman
R.U.T. 15.681.895-k
Sucursal Pedro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadMejoramiento de fachadas y techumbre para el Ad. Melinka, según bases de licitación. Resolución Exenta N° 09/8/0160 de fecha 06-04-2020.-valor neto. $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.000
TOTAL OC $ 4.998.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.