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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-55-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de seguridad para uso de funcionarios de laboratorio meteorológico, compra ágil: 1116005-45-COT26. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
15367,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-07-2026 |
| Retención 2% | Esta institución retiene el 2% del total facturado de acuerdo al Art.37 de la Ley 16.752. |
| Lugar de entrega | AEROPUERTO EL TEPUAL - DGAC PUERTO MONTT OFICINA LOGISTICA SR. SERGIO SAEZ - 65 2 486272 |
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Proveedor |
Hidro-rod SpA |
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Razón Social |
HIDRO-ROD SPA
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R.U.T. |
77.158.882-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hidro-rod SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181703
| Máscara de soldador | 2 | Unidad | Mascara para soldar. | Mascara para soldar. |
$ 12.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.080
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$ 25.080
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31191504
| Telas abrasivas | 1 | Paquete | Toalla abrasiva equivalente 3M N° 7447, caja de 20 unidades. | Toalla abrasiva equivalente 3M N° 7447, caja de 20 unidades. |
$ 55.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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Total Neto
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$ 80.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.367
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$ 96.247
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.