Orden de Compra. Nº1116005-57-AG26 "Adquisición de materiales de aseo para uso en mantenimiento de laboratorio meteorología, compra ágil: 1116005-43-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-57-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo para uso en mantenimiento de laboratorio meteorología, compra ágil: 1116005-43-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-7346 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N°
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31520,05
Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2026
TítuloDescripción
Retención 2% Esta institución retiene el 2% del total facturado de acuerdo al Art.37 de la Ley 16.752.
Lugar de entregaAEROPUERTO EL TEPUAL - DGAC
PUERTO MONTT 
OFICINA LOGISTICA
SR. SERGIO SAEZ - 65 2 486272
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadToalla de papel 200 metros, doble hoja. Toalla de papel 200 metros. $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.635 $ 61.635
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante ambiental manzana 330 ml.Desodorante ambiental manzana 330 ml. $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante ambiental fantasía marina 330 ml.Desodorante ambiental fantasía marina 330 ml. $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
47131615
Escobillones10UnidadEscoba de fibra 128x32x5,8 cms.Escoba de fibra 128x32x5,8 cms. $ 2.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiavidrios concentrado industrial envase 5 litros.Limpiavidrios concentrado industrial envase 5 litros. $ 6.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.670 $ 34.670
Total Neto $ 165.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.520
TOTAL OC $ 197.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.