Orden de Compra. Nº1116005-66-SE21 "Obras complementarias en contenedor del Ad. Melinka (OC DESDE 1116005-6-LE21)."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-66-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Obras complementarias en contenedor del Ad. Melinka (OC DESDE 1116005-6-LE21).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1116005-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Ap. El Tepual S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4542900
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RETENCIÓN DEL 2%

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

1.- Una vez validada por el SII, el proveedor deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl , deberá señalar en número de la Orden de Compra, de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.

PAGO.

1.- Como condición indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las facturas, deberá haber entregado los productos a la D.G.A.C., y encontrarse aprobado por el Inspector Fiscal, de lo contrario, la factura será RECHAZADA en el sistema de facturación electrónica.

2.- El pago se efectuará al proveedor adjudicado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción conforme de la factura, corroborado en el certificado de Conformidad y/o Acta de Recepción, emitido por la Inspección Fiscal.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro
Razón Social Pedro Eduardo Quintrileo Cayuman
R.U.T. 15.681.895-k
Sucursal Pedro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Global1.- Instalación de faenas (Tipo 2).valor neto $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
30201803
Unidades para contenedores1Global2.- Complementos para la habilitación de los contenedores (Tipo 2).valor neto $ 11.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280.000 $ 11.280.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Global3.- Instalaciones eléctricas (Tipo 2).valor neto $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000
30171505
Puertas de metal1Global4.- Mantenimiento de portón de acceso (Tipo 1).valor neto $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 23.910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.542.900
TOTAL OC $ 28.452.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.