|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1116005-7-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-02-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO PARA EL AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
4189500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2021 |
| 2% DGAC | -La DGAC aplica
un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N°
16.752.- |
| Factura electrónica | -Factura
electrónica: En caso de emitir factura electrónica, esta deberá remitirse en
formato XML a dte.recepcion@dgac.gob.cl |
|
|
Proveedor |
Hosteria y transporte sebastian |
|
Razón Social |
HIRMA DEL CARMEN MUNOZ MUNOZ
|
|
R.U.T. |
5.999.033-0 |
|
Sucursal |
Hosteria y transporte sebastian |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9 | Unidad no definida | Servicio de aseo, limpieza y retiro de basura del Aeródromo Nuevo Chaitén, por el período desde el 01 de Enero al 31 de Septiembre del 2021. | Servicio de aseo, limpieza y retiro de basura del Aeródromo Nuevo Chaitén, por el período desde el 01 de Enero al 31 de Septiembre del 2021. |
$ 2.450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.050.000
|
$ 22.050.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.050.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.189.500
|
|
$ 26.239.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.