Orden de Compra. Nº
1116005-71-SE22
"
Mantenimiento E.A.A. Zona Aeroportuaria Sur Ap El
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1116005-71-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento E.A.A. Zona Aeroportuaria Sur Ap El
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1116005-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aeropuerto Tepual
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
139650
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURA
-Facturación electrónica: Hacerla llegar a mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML
IMPUESTO
-La DGAC aplica impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRE DEL SUR
Razón Social
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
R.U.T.
10.020.303-0
Sucursal
AIRE DEL SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
6
Global
EQUIPOS SPLIT 24.000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
2
Global
EQUIPOS SPLIT 18.000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
15
Global
EQUIPOS SPLIT 12.000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
3
Global
EQUIPOS SPLIT 9000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
2
Global
EQUIPOS 75.000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
1
Global
1 EQUIPO 100.000 BTU
SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 735.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.650
TOTAL OC
$ 874.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.