Orden de Compra. Nº1116005-71-SE22 "Mantenimiento E.A.A. Zona Aeroportuaria Sur Ap El "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-71-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento E.A.A. Zona Aeroportuaria Sur Ap El
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 139650
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

-Facturación electrónica: Hacerla llegar a mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML 
IMPUESTO
-La DGAC aplica impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRE DEL SUR
Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
R.U.T. 10.020.303-0
Sucursal AIRE DEL SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació6GlobalEQUIPOS SPLIT 24.000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2GlobalEQUIPOS SPLIT 18.000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació15GlobalEQUIPOS SPLIT 12.000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació3GlobalEQUIPOS SPLIT 9000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2GlobalEQUIPOS 75.000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Global1 EQUIPO 100.000 BTUSEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 432/2022 EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.650
TOTAL OC $ 874.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.