Orden de Compra. Nº1116005-79-SE21 "Extracción de lodos de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del Aeródromo Nuevo Chaitén"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-79-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Extracción de lodos de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del Aeródromo Nuevo Chaitén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1116005-13-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Ap. El Tepual S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1314 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 608000
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO 2% LEY

-La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-

Orden de Compra

-Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.

ENTREGA DE TRABAJOS

-El contratista deberá informar por escrito a la inspección fiscal el término de los servicios/trabajos.

FACTURA ELECTRÓNICA

-La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.

 

-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO - Casa Matriz
Razón Social WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.237.270-K
Sucursal WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101609
Camiones para manipulación de barro y aguas residuales2UnidadExtracción y retiro de lodos tratados estanque Tk Reactor y de estanque de PRE-TRATAMIENTO de P.T.A.S. del Ad. Nuevo Chaitén, según especificaciones técnicas adjuntas.Limpieza de Camaras de PTAS de Aeródromo Chaiten segun bases subidas al Portal Chile Compra Plazo 2 Dias $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 608.000
TOTAL OC $ 3.808.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.