Orden de Compra. Nº1116005-9-SE22 "Servicio de aseo y desratizacion AD La Paloma"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y desratizacion AD La Paloma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1116005-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 91618,95
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO 2%

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESAM E.I.R.L.
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL ASESAM S
R.U.T. 76.129.075-4
Sucursal ASESAM E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1MesServicio de FUMIGACIÓN, del Ad. Marcel Marchant B. (ver bases de licitación).VALOR MENSUAL POR FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES VOLADORES E INSECTOS, MES DE ENERO 2022 $ 20.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.740 $ 20.740
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1MesServicio de DESINFECCIÓN Y SANITAZACIÓN, del Ad. Marcel Marchant B. (ver bases de licitación).VALOR MENSUAL DESINFECCIÓN Y SANITIZACION FRECUENCIA NUEVA SEGÚN COVID QUINCENAL O BAJO EVENTO DE CONTINGENCIA, MES DE ENERO 2022 $ 82.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.960 $ 82.960
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de ASEO Y EXTRACCIÓN DE BASURA del Aeródromo Marcel Marchant B (ver bases de licitación) Se considera como servicio mensual, ver el monto disponible en las bases de licitación en resolución adjunta.VALOR MENSUAL POR SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO SEGÚN BASES, MES DE ENERO 2022 $ 357.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.765 $ 357.765
85111513
Servicios de desinsectación1MesServicio de DESRATIZACIÓN del Ad. Marcel Marchant B. (ver bases de licitación).VALOR MENSUAL POR DESRATIZACIÓN PERIMETRAL, MES DE ENERO 2022 $ 20.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.740 $ 20.740
Total Neto $ 482.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.619
TOTAL OC $ 573.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.