Orden de Compra. Nº1116007-60-AG25 "Adquisición de materiales de mantenimiento para el área electrónica del Centro Zonal de Mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116007-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de mantenimiento para el área electrónica del Centro Zonal de Mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 113994,68
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
TítuloDescripción
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Lugar de entrega: Bodega Logística de la DGAC, ubicada en las instalaciones del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.
Plazo de entrega: Según lo estipulado en la Oferta 10 días  contados desde él envió de la orden de compra.
Contacto Recepción de bienes: Srta. Valentina Díaz Castillo
Mail: valentina.diaz@dgac.gob.cl
Teléfonos 2745575 / 26745437.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201528
Cinta de montaje1UnidadCINTA TAPA JUNTURA 50 MM. X 45 MTS.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
11101506
Yeso5kilogramoYESO YESO 1KG.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31162805
Cable dedal50Metro LinealCORDON NEGRO 3 X 18 AWG COCESA 50 MTS.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10 AMP.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE MACHO 10A 2P+T.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
39121103
Paneles3UnidadPANEL LED 36W 60X60 CM B/FRIO EMBUTIDO.  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.402 $ 108.402
31211704
Selladores12UnidadGOTITA CAPSULA 2ML.  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.204
40141634
Válvulas de retención a bisagra2UnidadBISAGRA CON DOBLE ACCION 4" ACERO INOXIDABLE CON RESORTE.  $ 18.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.142 $ 37.142
15121802
Lubricantes anticorrosivos6UnidadWD-40 311 GRS.  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
44121634
Rollos dispensadores de pegamento4UnidadPOXIPOL TRANSPARENTE.  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136
86131502
Pintura3GalónPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO GALON.  $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.295 $ 65.295
31161506
Tornillos roscalata1UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA CRUZ 6 X 1" CAJA 100 UN.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161506
Tornillos roscalata1UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2 CABEZA LENTEJA CAJA 100 UN.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31161506
Tornillos roscalata6UnidadPERNO ANCLAJE 5/8" X 5"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 23 CM.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
30102202
Plancha de aleación no ferrosa7UnidadPLANCHA YESO-CARTON 12.5MM X 1.2MT X 2.4MT  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.527 $ 93.527
31162301
Perfiles de montaje9UnidadPERFIL TABIQUE ESQUINERO PERFORADO METAL 30x30 MM. 2.4 MT.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.617 $ 13.617
31162301
Perfiles de montaje14UnidadPERFIL TABIQUES MONTAJE PERFORADO METAL 60x38x0,5 mm 3 MT.  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.582 $ 50.582
31162301
Perfiles de montaje4UnidadPERFIL C METALCOM ESTRUCTURAL METAL 62x20x0.85 mm 6 MT.  $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664
39111810
Interruptor de lámpara3UnidadINTERRUPTOR MARISIO 9/12 SIMPLE.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 599.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.995
TOTAL OC $ 713.967


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.