Orden de Compra. Nº
1116007-60-AG25
"
Adquisición de materiales de mantenimiento para el área electrónica del Centro Zonal de Mantenimiento.
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1116007-60-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de mantenimiento para el área electrónica del Centro Zonal de Mantenimiento.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
113994,68
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2025
Título
Descripción
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Lugar de entrega: Bodega Logística de la DGAC, ubicada en las instalaciones del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.
Plazo de entrega: Según lo estipulado en la Oferta 10 días contados desde él envió de la orden de compra.
Contacto Recepción de bienes: Srta. Valentina Díaz Castillo
Mail: valentina.diaz@dgac.gob.cl
Teléfonos 2745575 / 26745437.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T.
77.532.541-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201528
Cinta de montaje
1
Unidad
CINTA TAPA JUNTURA 50 MM. X 45 MTS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
11101506
Yeso
5
kilogramo
YESO YESO 1KG.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31162805
Cable dedal
50
Metro Lineal
CORDON NEGRO 3 X 18 AWG COCESA 50 MTS.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
27111704
Enchufes
4
Unidad
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10 AMP.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
27111704
Enchufes
6
Unidad
ENCHUFE MACHO 10A 2P+T.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
39121103
Paneles
3
Unidad
PANEL LED 36W 60X60 CM B/FRIO EMBUTIDO.
$ 36.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.402
$ 108.402
31211704
Selladores
12
Unidad
GOTITA CAPSULA 2ML.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.204
40141634
Válvulas de retención a bisagra
2
Unidad
BISAGRA CON DOBLE ACCION 4" ACERO INOXIDABLE CON RESORTE.
$ 18.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.142
$ 37.142
15121802
Lubricantes anticorrosivos
6
Unidad
WD-40 311 GRS.
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.944
$ 52.944
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
4
Unidad
POXIPOL TRANSPARENTE.
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.136
86131502
Pintura
3
Galón
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO GALON.
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.295
$ 65.295
31161506
Tornillos roscalata
1
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA CRUZ 6 X 1" CAJA 100 UN.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31161506
Tornillos roscalata
1
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2 CABEZA LENTEJA CAJA 100 UN.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31161506
Tornillos roscalata
6
Unidad
PERNO ANCLAJE 5/8" X 5"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO 23 CM.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
30102202
Plancha de aleación no ferrosa
7
Unidad
PLANCHA YESO-CARTON 12.5MM X 1.2MT X 2.4MT
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.527
$ 93.527
31162301
Perfiles de montaje
9
Unidad
PERFIL TABIQUE ESQUINERO PERFORADO METAL 30x30 MM. 2.4 MT.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.617
$ 13.617
31162301
Perfiles de montaje
14
Unidad
PERFIL TABIQUES MONTAJE PERFORADO METAL 60x38x0,5 mm 3 MT.
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.582
$ 50.582
31162301
Perfiles de montaje
4
Unidad
PERFIL C METALCOM ESTRUCTURAL METAL 62x20x0.85 mm 6 MT.
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.664
$ 39.664
39111810
Interruptor de lámpara
3
Unidad
INTERRUPTOR MARISIO 9/12 SIMPLE.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
Total Neto
$ 599.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.995
TOTAL OC
$ 713.967
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.