|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1121-311-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Renovación mantención equipos Aire Acondicionados |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1121-8-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
61.706.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1161 Piso 4° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
61.706.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1161 Piso 4° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
223440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1161 Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSE |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.668.590-0 |
|
Sucursal |
INSE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 4 | Mes | Mantención preventiva y correctiva.
Period: septiembre 2014 hasta agosto 2015. | Reparación y mantención trimestral de 68 equipos de aire acondicionado. |
$ 294.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.176.000
|
$ 1.176.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.176.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 223.440
|
|
$ 1.399.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.