Orden de Compra. Nº1121-87-CM19 "Pasajes Aéreos Stgo-B.Aires-Stgo para C. Cifuentes / R. Urquiza "
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1121-87-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Stgo-B.Aires-Stgo para C. Cifuentes / R. Urquiza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO
Razón Social - - -
R.U.T. 61.706.000-0
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1161 Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social - - -
R.U.T. 61.706.000-0
Dirección de Facturación Agustinas 1161 Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1161 Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.
Razón Social AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA
R.U.T. 79.720.580-k
Sucursal AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)2 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$100(3) ; SERVICIO POR US$1(12) US$ 312,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 624,00 US$ 624,00
Total Neto US$ 624,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 624,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Decreto Ley N°825, artículo N°13

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.