Orden de Compra. Nº1121-9-SE18 "Gasfitería: Suministro e instalación de llave lavamanos"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1121-9-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Gasfitería: Suministro e instalación de llave lavamanos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1121-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO
Razón Social - - -
R.U.T. 61.706.000-0
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1161 Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.706.000-0
Dirección de Facturación Agustinas 1161 Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 6080
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1161 Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Cavieres EIRL
Razón Social COMERCIAL CAVIERES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB
R.U.T. 76.112.721-7
Sucursal Comercial Cavieres EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 32.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.080
TOTAL OC $ 38.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.