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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1123-132-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1123-8-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1123-8-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
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R.U.T. |
61.307.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Vivar 1420 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
453588,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vivar 1420 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCGEIRL |
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Razón Social |
DCG CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.378.367-7 |
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Sucursal |
DCGEIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 21 | Unidad | Cambio de equipos fluorescentes por equipos LED 2X18, cantidad a retirar 19 y cantidad a instalar 21 equipos, debe incluir canalización en dos oficinas, para instalar dos equipos en cada una, 6 mts lineales aprox. | lo solicitado |
$ 45.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 949.200
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$ 949.200
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | PINTURA DE MUROS EXTERIORES | lo solicitado |
$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACION DE MUROS | lo solicitado |
$ 118.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.109
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$ 118.109
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Total Neto
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$ 2.387.309
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 453.589
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$ 2.840.897
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.