|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1124-15-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE VEHICULOS INDAP REGION DE COQUIMBO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1124-44-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP
|
|
R.U.T. |
61.307.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Pablo Muñoz 200 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
72439,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Pablo Muñoz 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-03-2009 |
|
|
|
Proveedor |
omar bolados milla |
|
Razón Social |
OMAR ANTONIO BOLADOS MILLA
|
|
R.U.T. |
9.755.010-7 |
|
Sucursal |
omar bolados milla |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | REPARACION CAMIONETA TF-6035 AREA DE OVALLE | |
$ 381.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 381.261
|
$ 381.261
|
|
|
Total Neto
|
$ 381.261
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.440
|
|
$ 453.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.