Orden de Compra. Nº1126-375-SE12 "REPARACION Y MANTENCION OFICINA AREA LOS ANGELES"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126-375-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION OFICINA AREA LOS ANGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Bio Bio
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra Serrano 529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Serrano 529
Comuna Concepción
Impuesto 123340,4
Dirección de Envío de la Factura Serrano 529
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE GONZALEZ AVELLO
Razón Social JORGE ARTURO GONZALEZ AVELLO
R.U.T. 9.551.296-8
Sucursal JORGE GONZALEZ AVELLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101501
Reparación y mantención de bienes muebles e inmuebles.1UnidadServicios de lampistería  $ 649.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.160 $ 649.160
Total Neto $ 649.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.340
TOTAL OC $ 772.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.