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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126-628-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación muebles oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Contrato de suministro por reparaciones varias, pago según factura N° 178 del 26/09/2007, por reparaciones de baños con cambio de fitting, llaves de lavamanos, instalación muebles aereos y repoaración de muebles como sillas y sillones, etc. |
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Proveniente de Licitación
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1126-17-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP
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R.U.T. |
61.307.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Serrano 529 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano 529 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SILVANO MAURICIO CAMPOS SONEZ
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R.U.T. |
12.553.499-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | Servicios de Materiales para la mantención y Reparación de bienes muebles |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.