Orden de Compra. Nº1126920-10-SE23 "RECORRIDO PL-05"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-10-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO PL-05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126920-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA JEANETTE FAUNDEZ MADRID
Razón Social CECILIA JEANETTE FAÚNDEZ MADRID
R.U.T. 14.261.811-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA JEANETTE FAUNDEZ MADRID
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados186DíaRECORRIDO REGULAR PL-05,(SEGUN PUNTO 1.1 DE LAS BASES TECNICAS), POR EL TRASLADO DE 24 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $ 2.100, SECTORES:EL CAMARON, CRUCE LA TUNA, LA TUNA, CAMINO LA MINA, SANTA ISABEL LA TUNA, CALLEJON NAVARRETE, CALLEJON SANTO DOMINGO, COPA DE AGUA, LAS VERTIENTES, LAS CANCHILLAS, SAN LUISTransporte escolar para 25 niños ida y vuelta. Precio por niño diario $ 50.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.374.400 $ 9.374.400
Total Neto $ 9.374.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.374.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.