Orden de Compra. Nº
1126920-132-SE23
"
TRATO DIRECTO NA-01 ADRIANA LYON
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126920-132-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO NA-01 ADRIANA LYON
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Facturación
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
buses san roque
Razón Social
PEDRO ISAAC GÁLVEZ PEREIRA
R.U.T.
6.682.763-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
buses san roque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO SF-05 POR EL TRASLADO DE 44 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $2.550 ESCUELA ANTONIO LARA MEDINA, SECTOR: POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE,VILLA DOÑA CONSUELO, VILLA DOÑA ESTER 1-2-3-4 , VILLA SAN BASILIO, VILLA GALILEA, VILLA SAN MARCOS, CENTRO DE SAN FERNANDO, VILLA VENECIA, VILLA FUTURO, POBLACION SANTA ELENA, VILLA PARQUE PONIENTE, VILLA CENTINELA, POBLACION SAN HERNAN, POBLACION INDEPENDENCIA, LAS TINAJAS , INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO
$ 112.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.869.200
$ 20.869.200
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO SF-06 POR EL TRASLADO DE 31 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $3.492 ESCUELA ANTONIO LARA MEDINA, SECTOR: FUNDO EL MEDIO, LAS ROSAS, LA PALOMA, LO CARREÑO, ROMA, LA MARINANA, LO CARREÑO, LOS LINGUES, SAN JOSE DE LOS LINGUES,LA TROYA, VILLA EDUARDO BARRIOS INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO
$ 108.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.134.872
$ 20.134.872
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO NA-01 POR EL TRASLADO DE 90 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $2.630 ESCUELA ADRIANA LYON, SECTOR: NANCAGUA URBANO, SAN GABRIEL, VILLA ILUSION, CHACARILLAS, CALLEJONES, LA GLORIA, INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO
$ 236.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.026.200
$ 44.026.200
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO NA-18 POR EL TRASLADO DE 17 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $2.799 COLEGIO CONSOLIDADO, SECTOR: YAQUIL, CALLEJONES, NANCAGUA URBANO, POBLACION JOSE MARIA CORO, VILLA JARDINES DEL SOL, VILLAS LAS ROSAS, POBLACION CARLOS IRIBANE, VILLA SAN GABRIEL, CONDORES DE CHILE, , INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO
$ 47.583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850.438
$ 8.850.438
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO SF-08 POR EL TRASLADO DE 31 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $4.313 ESCUELA SERGIO VERDUGO, SECTOR: SIERRA DE BELLAVISTAS, HOTEL VIEJO,LAS PEÑAS, LA BARRACA, TERMINO DEL PAVIMENTO, MONOS DE PALO, REFUGIO DE PROFESORES, EL TUNEL, ESPINALILLO, EL ENCACHE ,INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO
$ 81.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.242.142
$ 15.242.142
Total Neto
$ 109.122.852
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 109.122.852
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.