Orden de Compra. Nº
1126920-144-SE23
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TRATO DIRECTO CH-38
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126920-144-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO CH-38
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Facturación
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trasportes Astorga
Razón Social
FREDY DEL CARMEN ASTORGA SALINAS
R.U.T.
14.449.872-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trasportes Astorga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
TRATO DIRECTO CH-38, POR EL TRASLADO DE 22 ALUMNOS DE LA ESCUELA AYUDANDO A CRECER, POR UN VALOR DIARIO $ 4.400, SECTOR:SAN FERNANDO,AVDA.AVDA. MANUEL RODRIGUEZ (SECTOR RGMTO), POBL. 18 DE SEPTIMBRE, VILLA NINCUNLAUTA, VILLA NATIVA, VILLA EL RODEO, VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA, VILLA DOÑA CONSUELO, VILLA LOS REGIDORES, VILLA DOÑA ESTER 2, VILLA GEORGINA 2, , LOS PALACIOS, VILLA SAN ALEJANDRO (LA ORILLA TINGUIRIRICA), VILLA ANDRES BELLO, VILLA GALILEA, POBLACION LAUTARO, LO CARREÑO CAMINO A ROMA, LOS LINGUES,VILLA LAS TINAJAS
$ 96.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.004.800
$ 18.004.800
Total Neto
$ 18.004.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 18.004.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.