Orden de Compra. Nº1126920-144-SE23 "TRATO DIRECTO CH-38"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-144-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO CH-38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trasportes Astorga
Razón Social FREDY DEL CARMEN ASTORGA SALINAS
R.U.T. 14.449.872-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trasportes Astorga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados186DíaTRATO DIRECTO CH-38, POR EL TRASLADO DE 22 ALUMNOS DE LA ESCUELA AYUDANDO A CRECER, POR UN VALOR DIARIO $ 4.400, SECTOR:SAN FERNANDO,AVDA.AVDA. MANUEL RODRIGUEZ (SECTOR RGMTO), POBL. 18 DE SEPTIMBRE, VILLA NINCUNLAUTA, VILLA NATIVA, VILLA EL RODEO, VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA, VILLA DOÑA CONSUELO, VILLA LOS REGIDORES, VILLA DOÑA ESTER 2, VILLA GEORGINA 2, , LOS PALACIOS, VILLA SAN ALEJANDRO (LA ORILLA TINGUIRIRICA), VILLA ANDRES BELLO, VILLA GALILEA, POBLACION LAUTARO, LO CARREÑO CAMINO A ROMA, LOS LINGUES,VILLA LAS TINAJAS  $ 96.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.004.800 $ 18.004.800
Total Neto $ 18.004.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.004.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.