Orden de Compra. Nº
1126920-146-SE23
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TRATO DIRECTO RECORRIDO CH-24, CH-40, CH-44
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126920-146-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO RECORRIDO CH-24, CH-40, CH-44
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 211 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Facturación
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTE ESCOLAR E HIJOS
Razón Social
RODRIGO ENRIQUE ROJAS LÓPEZ
R.U.T.
15.120.178-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTE ESCOLAR E HIJOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO CH-24 POR EL TRASLADO DE 34 ALUMNOS, 8 ALUMNOS DE LA ESCUELA FERNANDO ARENAS, 26 ALUMNOS DE LA ESCUELA VILLA CONVENTO VIEJO, POR UN VALOR DE $ 1.700, INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO. SECTOR:VILLA LA MARTINA, VILLA COSME 1-2-3-4, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, VILLA TOMAS MARIN DE POVEDA,
$ 57.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750.800
$ 10.750.800
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
RECORRIDO CH-40 POR EL TRASLADO DE 17 ALUMNOS, 11 ALUMNOS DE LA ESCUELA AYUDANDO A CRECER, 6 ALUMNOS DE LA ESCUELA FERNANDO ARENAS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $ 3.400, RINICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO, SECTOR: VILLA COSME 1-2-3-4, CAMINO AL RINCON DE PEOR ES NADA, PEOR ES NADA LA PLATINA, VILLA SANTA MARIA, PORVENIR LA PLATINA, VILLA LOS MERCEDARIOS,EL RINCON, LA PLATINA,
$ 57.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750.800
$ 10.750.800
78111803
Servicios de autobuses contratados
186
Día
REORRIDO CH-44, POR EL TRASLADO DE 11 ALUMNOS ESCUELA SANTA VALENTINA POR UN VALOR DIARIO $ 2.350, INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO.SECTOR: VILLA NUEVA ESPERANZA,VILLA 2000, VILLA CORDILLERA, SANTA ISABEL,SAN ANTONIO,COLONIA SAN ANTONIO,SAN JUAN DE LA SIERRA
$ 25.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.808.100
$ 4.808.100
Total Neto
$ 26.309.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 26.309.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.