|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126920-154-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
|
|
R.U.T. |
62.000.790-0 |
|
Dirección de Facturación |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jaime antonio |
|
Razón Social |
JAIME ANTONIO VERDUGO ABRIGO
|
|
R.U.T. |
9.763.971-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
jaime antonio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 186 | Día | TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-10, POR EL TRASLADO DE 16 ALUMNOS POR EL VALOR DIARIO POR ALUMNO $ 2953, ESCUELA PUQUILLAY, SECTOR: CALVINA, FUNDO TODOS LOS SANTOS, INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO | |
$ 47.248,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.788.128
|
$ 8.788.128
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.788.128
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 8.788.128
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.