Orden de Compra. Nº1126920-154-SE23 "TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-154-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime antonio
Razón Social JAIME ANTONIO VERDUGO ABRIGO
R.U.T. 9.763.971-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jaime antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados186DíaTRATO DIRECTO RECORRIDO NA-10, POR EL TRASLADO DE 16 ALUMNOS POR EL VALOR DIARIO POR ALUMNO $ 2953, ESCUELA PUQUILLAY, SECTOR: CALVINA, FUNDO TODOS LOS SANTOS, INICIO DEL SERVICIO 03/03/2023 HASTA EL TERMINO DEL CALENDARIO ESCOLAR O HASTA EL TERMINO DEL PRESUPUESTO  $ 47.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.788.128 $ 8.788.128
Total Neto $ 8.788.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.788.128

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.