Orden de Compra. Nº1126920-48-SE26 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR lic 1126920-1-LR26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR lic 1126920-1-LR26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126920-1-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE DE PASAJEROS ANGIE
Razón Social ANGIE DUCIEL ROJAS QUIROZ
R.U.T. 21.301.343-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTE DE PASAJEROS ANGIE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRECORRIDO CH-07,COMUNA DE CHIMBARONGO,22 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA ALTO MIRAFLORES $2959 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR)RECORRIDO CH-07,COMUNA DE CHIMBARONGO,22 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA ALTO MIRAFLORES $2959 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR) $ 12.108.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.108.228 $ 12.108.228
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRECORRIDO CH-59,COMUNA DE CHIMBARONGO,26 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA TINGUIRIRICA ALTO $2188 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR)RECORRIDO CH-59,COMUNA DE CHIMBARONGO,26 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA TINGUIRIRICA ALTO $2188 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR) $ 10.581.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.581.168 $ 10.581.168
Total Neto $ 22.689.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.689.396

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.