Orden de Compra. Nº1126922-1009-SE24 "RBD 10106005 JUNJI PG02 ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA JARDIN INFANTIL VENTANITAS DE COLORES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1009-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 10106005 JUNJI PG02 ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA JARDIN INFANTIL VENTANITAS DE COLORES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 31341,07
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartulina5Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ.RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.450 $ 25.450
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Cartulina5Unidad no definidaPQTE. MICA A4 (21X29, 7 CM) NATURAL 30 UN.PQTE. MICA A4 (21X29, 7 CM) NATURAL 30 UN. $ 4.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260
14111610
Cartulina25Unidad no definidaPQTE. MICA CARTA (22X28 CM) NATURAL 30 UN.PQTE. MICA CARTA (22X28 CM) NATURAL 30 UN. $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500
14111610
Cartulina1Unidad no definidaTINTA PARA TAMPON AZUL 28ML.TINTA PARA TAMPON AZUL 28ML. $ 5.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.743 $ 5.743
Total Neto $ 164.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.341
TOTAL OC $ 196.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.