Orden de Compra. Nº1126922-1264-SE25 "RBD 7977 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1264-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7977 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 57752,4
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111810
Escuadras35Unidad no definidaESCUADRA 25CMS 45° ESCUADRA 25CMS 45° $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.060 $ 32.060
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL MILIMETRADO,50 HOJAS, UN COLOR PAPEL MILIMETRADO,50 HOJAS, UN COLOR $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
60121148
Papel lustre20Unidad no definidaPAPEL LUSTRE 10X10 X 2MM 24 HOJAS 80GRS PAPEL LUSTRE 10X10 X 2MM 24 HOJAS 80GRS $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15Unidad no definidaTEMPERAS 12 COLORES 22ML TEMPERAS 12 COLORES 22ML $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaGOMA EVA COLOR A4 10 HJS GOMA EVA COLOR A4 10 HJS $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
60121236
Pinceles5Unidad no definidaPINCEL ACUARELA OLEO MIX 6UN (4 PINCELES ACUARELA: 2, 4, 6, 10) (2 PINCELES OLEO: 8,10) PINCEL ACUARELA OLEO MIX 6UN (4 PINCELES ACUARELA: 2, 4, 6, 10) (2 PINCELES OLEO: 8,10) $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA 53X75CM AMARILLO MEDIO CARTULINA 53X75CM AMARILLO MEDIO $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA 53X75CM MAGENTA CARTULINA 53X75CM MAGENTA $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA 53X75CM AZUL ULTRAMAR CARTULINA 53X75CM AZUL ULTRAMAR $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA 53X75CM NARANJA CARTULINA 53X75CM NARANJA $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
60121535
Goma de borrar40Unidad no definidaGOMA DE BORRAR PLASTICA GOMA DE BORRAR PLASTICA $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
60123601
Pegamento de purpurina25Unidad no definidaBARRA ADHESIVA 40G BARRA ADHESIVA 40G $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
60121109
Blocs de dibujo10Unidad no definidaBLOCK DIBUJO 1/8. PAPEL HILADO ? 9 140GRS 26. 5X37. 2 20 HOJAS BLOCK DIBUJO 1/8. PAPEL HILADO № 9 140GRS 26. 5X37. 2 20 HOJAS $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
14111610
Cartulina10Unidad no definidaBOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS BOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
14111610
Cartulina10Unidad no definidaESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA 10 COLORES A4 ESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA 10 COLORES A4 $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
14111610
Cartulina10Unidad no definidaBLOCK PAPEL ENTRETENIDO 18 HJS 16x16 18hjs. BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 18 HJS 16x16 18hjs. $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
Total Neto $ 303.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.752
TOTAL OC $ 361.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.