Orden de Compra. Nº1126922-127-SE26 "RBD 22310 7905 7897 7896 7887 7881 7878 7874 PG02 SUBV GENERAL MANTENCION DE AREAS VERDES PARA VARIOS EE DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-127-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 22310 7905 7897 7896 7887 7881 7878 7874 PG02 SUBV GENERAL MANTENCION DE AREAS VERDES PARA VARIOS EE DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 1677577,45
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benefactum Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENEFACTUM LIMITADA
R.U.T. 76.963.028-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benefactum Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental2UnidadServicio de mantención de áreas verdes Escuela Paraguay Chico  $ 345.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.848 $ 691.848
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental1Unidad no definidaServicio de mantención de áreas verdes Escuela Yerbas Buenas  $ 840.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.350 $ 840.350
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental4UnidadServicio de mantención de áreas verdes Escuela Huautrunes  $ 41.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.204 $ 165.204
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental2UnidadServicio de mantención de áreas verdes Escuela Palihue  $ 445.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.216 $ 891.216
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental3UnidadServicio de mantención de áreas verdes Escuela Cañitas  $ 398.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.561 $ 1.194.561
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental4Unidad no definidaServicio de mantención de áreas verdes Escuela Caracol  $ 320.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.896 $ 1.283.896
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental2Unidad no definidaServicio de mantención de áreas verdes Escuela Estaquilla  $ 616.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.280 $ 1.232.280
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental2Unidad no definidaServicio de mantención de áreas verdes Escuela Manuel Gatica Arriagada  $ 1.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.000 $ 2.530.000
Total Neto $ 8.829.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.677.577
TOTAL OC $ 10.506.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.