Orden de Compra. Nº1126922-1274-AG23 "RBD 10104002 FAEP PG02 REPARACIONES FILTRACIONES JARDIN INFANTIL RINCON DEL SABER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1274-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra RBD 10104002 FAEP PG02 REPARACIONES FILTRACIONES JARDIN INFANTIL RINCON DEL SABER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1724
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 165284,8
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA AMANECER ANFRAVI SPA
Razón Social CONSTRUCTORA AMANECER ANFRAVI SPA
R.U.T. 77.498.864-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA AMANECER ANFRAVI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102005
Material ignífugo para edificios2GlobalCORTAGOTERA HOJALATERIA PARA PUERTAS  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
72102005
Material ignífugo para edificios1GlobalVARILLADO DE RED DE ALCANTARILLADO  $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.990 $ 59.990
72102005
Material ignífugo para edificios2GlobalALERO LISTO  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.980 $ 179.980
72102005
Material ignífugo para edificios1GlobalDESARME Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALIZA EXISTENTE  $ 159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.990 $ 159.990
72102005
Material ignífugo para edificios1GlobalPOZO ABSORBENTE   $ 299.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.990 $ 299.990
Total Neto $ 749.930
Descuento $ 0
Cargos $ 119.990
IVA  19  % $ 165.285
TOTAL OC $ 1.035.205


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.328.862-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.362.136-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.498.864-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.018.191-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.539.302-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.