Orden de Compra. Nº1126922-129-SE24 "RBDS 7933-7973-7982-7962-7968-7881-7887-22519-7726-7730-7741-7756 GENERAL PG02 DESMALEZAMIENTO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO LOCAL LLANQUIHUE.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-129-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7933-7973-7982-7962-7968-7881-7887-22519-7726-7730-7741-7756 GENERAL PG02 DESMALEZAMIENTO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO LOCAL LLANQUIHUE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-99-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 200
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
Comuna Frutillar
Impuesto 838817,32
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benefactum Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENEFACTUM LTDA.
R.U.T. 76.963.028-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benefactum Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ COMUNA DE PUERTO VARAS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 267.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.618 $ 267.618
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL RICARDO ROTH , COMUNA DE PUERTO VARAS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 419.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.458 $ 419.458
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL CRISTO REY, COMUNA DE PUERTO VARAS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 218.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.270 $ 218.270
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL SANTA MARIA, COMUNA DE PUERTO VARAS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 98.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.696 $ 98.696
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL OLGA SOTO , COMUNA DE FRESIA COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 1.254.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.578 $ 1.254.578
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN , COMUNA DE FRUTILLAR COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 200.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.100 $ 200.100
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL PARAGUAY , COMUNA DE FRUTILLAR COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 250.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.536 $ 250.536
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL LONCOTORO , COMUNA DE LLANQUIHUE COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 271.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.414 $ 271.414
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL COLIGUAL SAN JUAN , COMUNA DE LLANQUIHUE COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 337.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.844 $ 337.844
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL HUAUTRUNES , COMUNA DE LOS MUERMOS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 125.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.268 $ 125.268
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,ESCUELA RURAL CARACOL, COMUNA DE CARACOL COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 165.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.126 $ 165.126
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaDESMALEZAMIENTO ,COLEGIO MIRADOR DEL LAGO, COMUNA DE PUERTO VARAS COTIZACIÓN N° BF/23-046.-  $ 805.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.920 $ 805.920
Total Neto $ 4.414.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.817
TOTAL OC $ 5.253.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.