Orden de Compra. Nº1126922-1314-AG24 "RBDS 79373-7941-7722-7730-7898-7724-7956-7977 SUB GENRAL PG02 ILUMINACION DE GIMNASIOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO LOCAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1314-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2024
Nombre de la Orden de Compra RBDS 79373-7941-7722-7730-7898-7724-7956-7977 SUB GENRAL PG02 ILUMINACION DE GIMNASIOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO LOCAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1810
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 45220
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor green center
Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINO VARESSI LIMITADA
R.U.T. 76.106.522-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal green center
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes200UnidadLos tubos led "conexión bi-lateral.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
Total Neto $ 238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.220
TOTAL OC $ 283.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.883.900-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.445.986-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.714.672-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.124.863-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.835.713-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.514.261-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.106.522-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.