Orden de Compra. Nº1126922-1356-AG25 "RBDS 10104001-10104002-10105001-10105002-10105003-10107005-10106004-10106002-10106003-10106005-10109002-10109005-10109007 JUNJI PG02 MANTENCION , RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES DE LOS JARDINES VTF DEL SLEP "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1356-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra RBDS 10104001-10104002-10105001-10105002-10105003-10107005-10106004-10106002-10106003-10106005-10109002-10109005-10109007 JUNJI PG02 MANTENCION , RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES DE LOS JARDINES VTF DEL SLEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1804
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 44935
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSESSO SSEGURIDAD Y SERVICIOS
Razón Social PROSESSO SPA
R.U.T. 76.568.398-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSESSO SSEGURIDAD Y SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores31UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 6 KG PQS.-  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500
46191601
Extintores2UnidadEXTINTOR NUEVO 6 KG PQS  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
46191601
Extintores2UnidadMANTENCION EXTINTOR 4KG   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 236.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.935
TOTAL OC $ 281.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.