|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126922-1356-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RBDS 10104001-10104002-10105001-10105002-10105003-10107005-10106004-10106002-10106003-10106005-10109002-10109005-10109007 JUNJI PG02 MANTENCION , RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES DE LOS JARDINES VTF DEL SLEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
44935 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROSESSO SSEGURIDAD Y SERVICIOS |
|
Razón Social |
PROSESSO SPA
|
|
R.U.T. |
76.568.398-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROSESSO SSEGURIDAD Y SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 31 | Unidad | MANTENCION DE EXTINTORES 6 KG PQS.- | |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.500
|
$ 170.500
|
46191601
| Extintores | 2 | Unidad | EXTINTOR NUEVO 6 KG PQS | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.000
|
$ 56.000
|
46191601
| Extintores | 2 | Unidad | MANTENCION EXTINTOR 4KG | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 236.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.935
|
|
$ 281.435
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.