|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126922-1648-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RBDS GENERAL-SEP-PIE Arriendo de equipos multifuncionalesE 1126922-28-LR24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1126922-28-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
81428571,4283 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kropsys |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
|
|
R.U.T. |
76.095.533-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Kropsys |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | Arriendo de equipos multifuncionales a color y blanco & negro | Arriendo de equipos multifuncionales a color y blanco negro |
$ 428.571.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 428.571.429
|
$ 428.571.429
|
|
|
Total Neto
|
$ 428.571.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.428.571
|
|
$ 510.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.