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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-1675-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7941 SEP-GENERAL PG02 Transporte escolar Liceo Carlos Ibáñez del Campo Línea 4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-1-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
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R.U.T. |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 248 | Día | 4 FRESIA LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DESDE PUENTE LOPEZ, COLEGUAL, MACAL, COLEGUAL GRANDE, CAMINO CARRILLANCA, LONCOTORO, FUNDO LA QUERENCIA (ENTRAR 3.5 KM), LAS BEATAS HASTA LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, DE IDA Y DE VUELTA DE LUNES A VIERNES | Valor diario con todos los gastos asociados al servicio. |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.280.000
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$ 27.280.000
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Total Neto
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$ 27.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 27.280.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.