Orden de Compra. Nº1126922-1739-SE24 "RBD 7976 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE RESMAS ESCUELA BERNARDO PHILIPPI COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1739-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7976 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE RESMAS ESCUELA BERNARDO PHILIPPI COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación dado que ha pasado más de un mes y no han despachado los productos y se requieren con urgencia.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2202
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 161568,4
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ.RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.600 $ 481.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70Unidad no definidaRESMA PAPEL A4 EQ.RESMA PAPEL A4 EQ. $ 5.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.760 $ 368.760
Total Neto $ 850.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.568
TOTAL OC $ 1.011.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.