Orden de Compra. Nº1126922-198-SE23 "RBD 22309 SEP PG02 MATERIAL FUNGIBLE COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARIN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-198-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra RBD 22309 SEP PG02 MATERIAL FUNGIBLE COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-55-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 323
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartulina300UnidadPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ CELESTEPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ CELESTE $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
14111610
Cartulina300Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR FUCSIAPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR FUCSIA $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
14111610
Cartulina300Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR NARANJAPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR NARANJA $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
14111610
Cartulina300Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR VERDE CLAROPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ COLOR VERDE CLARO $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
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Cartulina300Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA AMARILLO OCREPLIEGO CARTULINA AMARILLO OCRE $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
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Cartulina300Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA AMARILLO MEDIOPLIEGO CARTULINA AMARILLO MEDIO $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.