|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126922-2-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7722 GENERAL PG02 SERVICIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO - ADMINISTRACIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1126922-58-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS GUILLERMO BOHM ABURTO |
|
Razón Social |
CARLOS GUILLERMO BOHM ABURTO
|
|
R.U.T. |
15.921.527-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CARLOS GUILLERMO BOHM ABURTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 15 | Unidad | LINEA N°5 - Informes para Colegio Rosita Novaro de Novaro - Administración | LINEA N°5 - Informes para Colegio Rosita Novaro de Novaro - Administración |
$ 99.332,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.489.980
|
$ 1.489.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.489.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.489.980
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.