Orden de Compra. Nº1126922-2076-AG24 "RBD 7973 SEP PG02 COLACIONES FUTBOL, LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN DE FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2076-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7973 SEP PG02 COLACIONES FUTBOL, LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN DE FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2635
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 10944
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESA DEL CARMEN
Razón Social FRUTISERVICE SPA
R.U.T. 77.001.905-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERESA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio18Unidad1 JUGO INDIVIDUAL 200 ML SABOR NARANJA 2 BARRAS DE CEREAL SABOR CHOCOLATE 1 FRUTA PLÁTANO 1 SÁNDWICH JAMÓN/QUESO EN PAN DE MOLDE1 JUGO INDIVIDUAL 200 ML SABOR NARANJA 2 BARRAS DE CEREAL SABOR CHOCOLATE 1 FRUTA PLÁTANO 1 SÁNDWICH JAMÓN/QUESO EN PAN DE MOLDE $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
90101802
Reparto de comidas a domicilio18UnidadJUGO BOTELLA 300 ML SABOR DURAZNO O DAMASCOJUGO BOTELLA 300 ML SABOR DURAZNO O DAMASCO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 57.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.944
TOTAL OC $ 68.544


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.007.571-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.001.905-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.