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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-2103-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 10105001 FAEP PG02 MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA JARDIN INFANTIL FRUTILLITA DE LA COMUNA DE FRUTILLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-78-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
530162,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Razón Social |
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
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R.U.T. |
9.681.827-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121535
| Goma de borrar | 1 | Global | Según documento adjunto denominado "SOLICITUD DE COMPRA" | Según documento adjunto denominado "SOLICITUD DE COMPRA" |
$ 2.790.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.790.327
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$ 2.790.327
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Total Neto
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$ 2.790.327
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 530.162
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$ 3.320.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.