Orden de Compra. Nº1126922-2119-SE24 "RBD 7975 SEP PG02 ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2119-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7975 SEP PG02 ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2771
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 439546
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ. RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.500 $ 763.500
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ. RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000
14111525
Papel multiuso400Unidad no definidaLIBRETA DE COMUNICACIONES 38 HJS. 12,6 X 18,1 CM CORCHETEADO LIBRETA DE COMUNICACIONES 38 HJS. 12,6 X 18,1 CM CORCHETEADO $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.800 $ 572.800
60121148
Papel lustre1000Unidad no definidaPAPEL LUSTRE 10X10 X 2MM 24 HOJAS 80GRS PAPEL LUSTRE 10X10 X 2MM 24 HOJAS 80GRS $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000
14111525
Papel multiuso70Unidad no definidaBLOCK PAPEL ENTRETENIDO 16X16CMS. BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 16X16CMS. $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.100 $ 142.100
Total Neto $ 2.313.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.546
TOTAL OC $ 2.752.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.