|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126922-2124-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 22022 MANT PG0 MANTENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE EMPALMES LICEO IGNACIO CARRERA PINTO DE LA COMUNA DE FRUTILLAR.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
642200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BECAIR SPA |
|
Razón Social |
BECAIR SPA
|
|
R.U.T. |
77.950.191-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BECAIR SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | REGULARIZACION DE EMPALMES LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | |
$ 3.380.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.380.000
|
$ 3.380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 642.200
|
|
$ 4.022.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.