Orden de Compra. Nº1126922-223-SE21 "087 MANTENCION INFRA. ESC MARIO PEREZ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-223-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2021
Nombre de la Orden de Compra 087 MANTENCION INFRA. ESC MARIO PEREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-3-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. ARTURO ALESSANDRI N° 187
Comuna Frutillar
Impuesto 60420
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO ALESSANDRI N° 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA SERVICIOS
LOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGA EN LA ESCUELA MARIO PÉREZ, LOS BAJOS , FRUTILLAR
-41,071869920783; -72,9354930633089
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Razón Social G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.210.879-6
Sucursal G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner48Metro LinealSA73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIONES DE AGUA POTABLESA73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Unidad no definidaSA67 REPARACIÓN DE FUGA AGUA INTRAMUROSA67 REPARACIÓN DE FUGA AGUA INTRAMURO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.420
TOTAL OC $ 378.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.