Orden de Compra. Nº1126922-2271-AG24 "PG01 CONTRATACION DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA PREMIACION POR AÑOS DE SERVICIO DE DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2271-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PG01 CONTRATACION DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA PREMIACION POR AÑOS DE SERVICIO DE DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2882
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 220096
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESA DEL CARMEN
Razón Social FRUTISERVICE SPA
R.U.T. 77.001.905-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERESA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering362UnidadServicio de coffe break, oferta valor por persona. Se adjunta Términos de referencias con el detalle de requerimientos, fechas y horario. Adjuntar cotización con el detalle de lo que ofrece y datos de contacto.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.400 $ 1.158.400
Total Neto $ 1.158.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.096
TOTAL OC $ 1.378.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.075.107-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.007.571-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.001.905-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.