Orden de Compra. Nº1126922-2300-SE23 "RBDS 7982-7927-7931-7887-7930-7738-7944-7945-7881-7730 ENREGA DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2300-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7982-7927-7931-7887-7930-7738-7944-7945-7881-7730 ENREGA DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-91-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 322620
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios M.vicencio
Razón Social SERVICIOS M. VICENCIO SPA
R.U.T. 77.623.774-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios M.vicencio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PEUCHEN DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 145.-  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
50202301
Agua1Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL LUCILA GODOY DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 145.-  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL SANTA MONICA DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 145.-  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
50202301
Agua1Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL HUAUTRUNES DE LA COMUNA DE MUERMOS SEGUN COT N° 145.-  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50202301
Agua4Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 4000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL HARDY MINTE DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS SEGUN COT N° 145.-  $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
50202301
Agua2GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CARACOL DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS SEGUN COT N° 145.-  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50202301
Agua6GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 6000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PARAGUAY DE LA COMUNA DE FRUTILLAR SEGUN COT N° 145.-  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
50202301
Agua1GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CAU CAU DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 145.-  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202301
Agua1GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PATO LLICO DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 145.-  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
50202301
Agua2GlobalABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS SEGUN COT N° 145.-  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.698.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.620
TOTAL OC $ 2.020.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.