Orden de Compra. Nº1126922-2334-SE22 "RBD 7878 FRAEP PG02 MANTENCION DE AREAS VERDES ESCUELA RURAL PALIHUE.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2334-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra RBD 7878 FRAEP PG02 MANTENCION DE AREAS VERDES ESCUELA RURAL PALIHUE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-3-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 329460
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS FRANCISCO
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENEFACTUM LTDA.
R.U.T. 76.963.028-7
Sucursal CARLOS FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1GlobalCORTE Y RETIRO DE ARBOLES , DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°BF/22-0171   $ 1.734.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.734.000 $ 1.734.000
Total Neto $ 1.734.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.460
TOTAL OC $ 2.063.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.