Orden de Compra. Nº1126922-2363-SE21 "RBD 7978-22493-22022-11548-7973-7976 MANTENIMIENTO PG- 2 MANTENIMIENTO AREAS VERDES ESCUELAS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2363-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra RBD 7978-22493-22022-11548-7973-7976 MANTENIMIENTO PG- 2 MANTENIMIENTO AREAS VERDES ESCUELAS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-3-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2673
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
Comuna Frutillar
Impuesto 455066,34
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Razón Social G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.210.879-6
Sucursal G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- DESMALEZAMIENTO .- RETIRO DE ESCOMBROS.- ESCUELA RURAL MARIO PEREZ NAVARRO.-  $ 747.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.520 $ 747.520
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- RETIRO DE ESCOMBROS.- ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALES.-  $ 919.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.576 $ 919.576
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- RETIRO DE ESCOMBROS.- LICEO IGNACIO CARRERA PINTO.-  $ 307.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.454 $ 307.454
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- DESMALEZAMIENTO .- RETIRO DE ESCOMBROS.- ESCUELA CLAUDIO MATTE.-  $ 143.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.656 $ 143.656
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- DESMALEZAMIENTO .- RETIRO DE ESCOMBROS.- LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN.-  $ 187.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.700 $ 187.700
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalMANTENIMIENTO AREAS VERDES.- DESMALEZAMIENTO .- RETIRO DE ESCOMBROS.- ESCUELA BERNADO PHILLIPPI.-  $ 89.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.180 $ 89.180
Total Neto $ 2.395.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.066
TOTAL OC $ 2.850.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.